工作地点:
北京市
工作职责:
1.制定并优化稽核审计业务流程,确保符合监管要求和公司内部规范;
2.编写审计通知,组织并实施现场审计,编制审计工作底稿;
3.汇总审计结果,与审计对象沟通确认,撰写审计报告;
4.跟踪审计发现问题的整改情况,核查整改结果并评估整改成效;
5.参与专项审计项目,针对重点业务领域开展深入审计;
6.协助完善公司内部控制体系,提出风险管理改进建议;
7.完成部门交办的其他工作。
任职资格:
硕士研究生及以上学历,金融、财务、审计等相关专业;有1年以上会计师事务所或审计相关工作经验;具备较强的业务沟通能力、敏锐的洞察力和良好的职业道德;具备CPA资格优先;通过证券从业资格考试。